法律问题
华院计算:内部控制审查发现治理政策缺陷并已整改
港股招股书 · 公司治理、利润分配及关联方独立性 · 2026-06-14
公开摘要
公司聘请独立内部控制顾问进行一般性内部控制审查,抽样审查发现若干缺陷,包括缺乏某些正式治理政策;公司已采取并实施整改措施,后续审查未发现内部控制设计方面存在其他重大缺陷。
核心结论
公司聘请独立内部控制顾问进行一般性内部控制审查,抽样审查发现若干缺陷,包括缺乏某些正式治理政策;公司已采取并实施整改措施,后续审查未发现内部控制设计方面存在其他重大缺陷。
法律问题
港股招股书 · 公司治理、利润分配及关联方独立性 · 2026-06-14
公司聘请独立内部控制顾问进行一般性内部控制审查,抽样审查发现若干缺陷,包括缺乏某些正式治理政策;公司已采取并实施整改措施,后续审查未发现内部控制设计方面存在其他重大缺陷。
公司聘请独立内部控制顾问进行一般性内部控制审查,抽样审查发现若干缺陷,包括缺乏某些正式治理政策;公司已采取并实施整改措施,后续审查未发现内部控制设计方面存在其他重大缺陷。