问询问题

视联动力:历次股权转让、增资及股本转增的合理性、公允性和纳税合规

上交所IPO · 科创板 · 历史沿革及股权清晰 · 2019-08-30 · 终止

公司名称
视联动力信息技术股份有限公司
公司简称
视联动力
审核编号
86
审核阶段
问询与回复
页码
第8-1-4页、第8-1-11页、第8-1-16页至第8-1-17页
来源
上交所IPO

公开摘要

交易所要求发行人说明:(1)历次股权转让的背景及合理性、价格确定依据及公允性、款项实际支付情况;(2)自然人股东工作经历、任职情况、增资或受让股权资金来源,法人股东成立时间、注册资本、注册地、股权结构、实际控制人或管理人,以及相关主体与发行人、控股股东、实际控制人、董监高、核心技术人员、中介机构及项目组成员是否存在关联关系、亲属关系、委托持股、信托持股或其他利益安排;(3)历次股权转让、整体变更及转增股本时股东履行纳税义务情况,是否存在违法违规情形;(4)审计截止日后转增股本的报表及审计报告关于股本情况是否能如实反映企业真实情况、是否符合规定。

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